老师您好,刚接了一个公司的账,他们其他应付款科目挂了一笔款,我问过,实际上这笔款是不存在的,其他应付款科目应该为0才对。 我要怎么调账,才不影响其他科目,最好能费用化就好了。想过借其他应付款 贷 资本公积 资本公积我不转增资本,怎么提取出来,把这账冲平呢?求 会计分录?

今天我很努力
于2021-03-25 10:00 发布 576次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-25 10:01
你好 其他应付款 挂的是谁的明细 ? 你这个 知道原因吗 为什么会挂了金额
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你好 其他应付款 挂的是谁的明细 ? 你这个 知道原因吗 为什么会挂了金额
2021-03-25 10:01:25
你好,可以,写个说明,由股东等相关成员签字就可以入账了
2018-01-16 12:12:28
您好,如果转入资本公积的话,建议母公司做赠送处理,出具股东会决议,签署赠送协议,子公司从其他应付款转入资本公积,如果要转增实收资本,需要股东会决议,修改公司章程,出具验资报告,变更工商登记就行了。
2020-06-13 15:55:31
您好,摘要,收股东XXX款原记入其他应付款,现转为投资款,借:其他应付款,100万元,贷;实收资本,20万元,资本公积,80万元。
2017-06-01 10:08:25
同学你好
入股的不就是实收资本吗
2021-07-13 10:45:12
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