公司是制造业,这个月想留一张发票放下个月抵扣,这个月分录是借库存商品 应交增值税进 项-待认证抵扣进项 贷应付账款吗?那下个月抵扣后该怎么做分录呢?

害怕的钢笔
于2021-03-25 09:23 发布 1182次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
你好,需要附上发票,入库单作为这个分录的附件
这个是认证抵扣之后的分录
2019-02-14 16:22:55
你好,这个是免税的,不用做进项税额,
2020-06-13 14:29:48
你好,不需要暂估税费的
暂估分录是
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2018-08-20 10:26:24
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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