老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

附图购买三款产品总价1430元,要求算出每款产品独立成本,怎么算
答: 同学您好,那您这三款产品的市场公允价值是多少知道吗
公司去年购买的一批产品,现在卖不出去,堆在库房,现在想做低价处理卖出去,要如何操作。另外因为进的都是不绣钢,卖出去的价格能低于成本价吗。
答: 如果市价确实价格下降了可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购买产品满10000,商家就返30%的产品给我,相当于10000元我就有价值13000的产品,那么我应该如何去计算我的成本是多少呢?
答: 学员你好,你的1元产品成本=10000/13000=0.7692307692


钟燕敏 追问
2021-03-23 20:31
文老师 解答
2021-03-23 22:01
钟燕敏 追问
2021-03-23 23:00
文老师 解答
2021-03-23 23:17