老师,例如16.5前取得的土地出让,选择简易计税,例如价款是15000万,开增值税发票是价14285.71,税额是714.28吗?然后申报所得税时差额征收?
小鱼儿
于2021-03-23 17:07 发布 437次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43

你好
可以开发票的
抄了税就可以开发票
2021-07-03 13:17:32

你好,无票收入的,不需要调整。
2021-07-15 10:35:11

您好!你要开红字发票。报表本身不用调
2017-05-23 16:30:06

同学你好
你是差额纳税的是这样的
2021-03-23 17:28:06
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