上月对方开具服务费发票我没认证然后入账分录:借:管理费用 贷:应付账款-**公司 应交税费-应交增值税-待认证进项 本月我公司付款给对方应该怎么做分录?
Lily
于2021-03-17 10:24 发布 712次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-17 10:25
借:应付账款
贷:银行存款
相关问题讨论

您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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2021-03-17 10:56