送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-03-17 07:57

同学你好!并不用实际支付的话    是做反向分录     冲销的哦

書香墨韵 追问

2021-03-17 08:14

有实际支付的返工费用的话,能先把预提的费用全冲销回来,之后有实际支付时再如实记账吗?

書香墨韵 追问

2021-03-17 08:17

先做分录:借其他业务支出-负数,贷其他应付款-负数。

后有支付的返工费用:借制造费用-返工费,贷银行存款。

许老师 解答

2021-03-17 08:31

嗯嗯   这个是可以的哦

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...