请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师,新公司做的是内账,之前的会计直接做 借:管理费用-工资,贷:银行存款 这样发工资的,所以我按照她的套路走的,有几个员工是从集团过来的集团提他们叫了社保然后呢又让我们新公司负担,所以我现在不知道怎么做账,不知道社保医保要寄到什么科目,之前的会计做的帐就很不正规,可是能9月份的工资我按照她的套路走的已经入账了 我该怎么办
答: 您好!他们从您这里拿工资吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是民非企业,代发工资代缴社保,去年刚来时有一次代缴社保退库,我做成了借管理费用-120,借银行存款120,我们的管理费用只用了60,导致管理费用-60,这样有什么影响吗
答: 你好,分录没有做错,这个没有问题的







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2016-10-28 13:45
吴月柳 解答
2016-10-28 12:05
吴月柳 解答
2016-10-28 13:38
吴月柳 解答
2016-10-28 13:46