- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-12 13:30
你好 我这边的公司一般是财务 直接对接对方的财务来对账的。 你们公司的流程是业务先跟 自己财务核对 核对好了在给客户 也可以 你们是为了 核对相关的优惠政策的话也可以的。
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17

如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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