老师,计提工资和计提税费,入账的时候,可以在支付税费的时候,再一起做计提分录吗?还是一定要分开,这个月计提,下个月支付的时候,再做支付分录?
米菲
于2021-03-12 11:55 发布 1378次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-03-12 11:55
你好,个人建议是分开
先做计提工资分录,然后做计提个人所得税的分录,然后做发放工资,缴纳个人所得税的分录
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你好,个人建议是分开
先做计提工资分录,然后做计提个人所得税的分录,然后做发放工资,缴纳个人所得税的分录
2021-03-12 11:55:59

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2015-11-29 14:15:20

你好 这个是按扣除请假后的金额 来计提工资的 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
2020-05-12 09:10:15

在9月的工资里多计提回这部分就可以了
2016-10-11 11:14:14

没有收入入账,还是需要计提工资的
2017-06-12 16:30:24
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米菲 追问
2021-03-12 11:57
邹老师 解答
2021-03-12 12:00