送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-03-12 11:19

你好!你抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税—减免税额 贷营业外收入—税收减免。

最最可爱的老师~ 追问

2021-03-12 11:37

那12月份要做一笔待抵扣吗

宋生老师 解答

2021-03-12 11:37

你好!不用,不用做待抵扣。

最最可爱的老师~ 追问

2021-03-12 11:40

12月份只有做一笔支付的就可以

宋生老师 解答

2021-03-12 11:44

你好!是的,这样就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...