送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-11 14:31

你好,跨月开具红字发票(有涉及跨年吗?)

努力学习,天天向上…… 追问

2021-03-11 14:34

有的老师,涉及跨年了

邹老师 解答

2021-03-11 14:35

你好,是开具销售红字发票吗?
之前是什么原因这样做分录呢
(借:以前年度损益调整,贷:应交税费_应交增值税)

努力学习,天天向上…… 追问

2021-03-11 14:43

开具了红字发票啊,我要怎么 做分录 啊

邹老师 解答

2021-03-11 14:44

你好,如果是销售红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目

努力学习,天天向上…… 追问

2021-03-11 14:44

开具了红字销售发票,怎么做分录 啊 
(借:以前年度损益调整,贷:应交税费_应交增值税)这个是之前的分录

邹老师 解答

2021-03-11 14:45

你好,如果是销售红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
(是针对这个回复有什么疑问吗)

努力学习,天天向上…… 追问

2021-03-11 14:48

是的老师,冲减开具的销售发票 时开具的,下年度 又重新开具了

邹老师 解答

2021-03-11 14:49

你好,如果是销售红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
下年度 又重新开具了,再做重新开具正数发票的分录就是了

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你好,这个是这么业务的 多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同学。 如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
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