企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

公司账目很乱,多年未建账,想重新建账,应收应付老板不清楚,重新建账时我可以先不做应收应付吗?建账后发现前期应收账款,我这样补录分录 借:应收账款—重新建账前 贷:利润分配 借:利润分配 贷:应付账款—重新建账前 ,固定资产现在钱评估,可以先大概评估一下吗?等以后评估后再补做分录,借:固定资产 贷:利润分配
答: 可以这个是可以的,可以
老师公司中途建账我把固定资产,银行存款,应收应付账款都输进期初余额后,利润分配未分配利润金额好大怎么回事,好多固定资产都是入账时借固定资产贷实收资本,不知道这样对不对
答: 你好,这也是针对实际情况的处理,没什么不对。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在电子税务局走简易注销,申报的利润表的利润总额有余额、然后资产负债表的货币资金、应收账款,预付账款,其他应收款,固定资产净值,累计折旧,应付账款,预收账款,其他应付款,应付工资,应付福利费,应交税金,其他应交款,实收资本,未分配利润 都有余额?这些需要清零吗?
答: 你好!税金,应收应付、其他应收其他应付、预收预付、固定资产需要清零


小鱼儿 追问
2021-03-11 14:16
maize老师 解答
2021-03-11 14:22