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V
于2021-03-10 11:48 发布 3655次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-03-10 11:50
同学你好这个不用申报直接视同内销在增值税申报表申报
V 追问
2021-03-10 11:53
您的意思是,我在系统里把这个删除就可以了是吧,然后这个在出口的当月就做了进项税转出了,就可以了是吧
朴老师 解答
2021-03-10 12:03
同学你好对的是这样的
2021-03-10 14:03
老师,这项删除以后,申报退税表时让填不免抵扣税额(附表二第18栏)累加,这个数填上了以后,就出现了与增值税申报表的差额,有差额不能申报怎么办?
2021-03-10 14:07
你进项转出了就可以了不能抵扣的直接转出
2021-03-10 14:16
那申报时后让填不免抵口税额,这个直接填0么?但是我增值税纳税表上是有金额的
2021-03-10 14:20
你没有就填写零的哦
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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