送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-10 11:50

同学你好
这个不用申报
直接视同内销在增值税申报表申报

V 追问

2021-03-10 11:53

您的意思是,我在系统里把这个删除就可以了是吧,然后这个在出口的当月就做了进项税转出了,就可以了是吧

朴老师 解答

2021-03-10 12:03

同学你好
对的
是这样的

V 追问

2021-03-10 14:03

老师,这项删除以后,申报退税表时让填不免抵扣税额(附表二第18栏)累加,这个数填上了以后,就出现了与增值税申报表的差额,有差额不能申报怎么办?

朴老师 解答

2021-03-10 14:07

你进项转出了就可以了
不能抵扣的直接转出

V 追问

2021-03-10 14:16

那申报时后让填不免抵口税额,这个直接填0么?但是我增值税纳税表上是有金额的

朴老师 解答

2021-03-10 14:20

你没有就填写零的哦

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