请问生产企业出口退税有张免抵退申报汇总表里有一栏《与纳税表差额为负数,而且每个月数字都在增加》,不知道这差异怎么形成的,没有手工录入过。有什么方法可以解决?

协议班77
于2021-03-09 12:01 发布 913次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,你所有的出口全部当月做了退税就可以了
2021-03-09 13:35:38
1.在做录增值税的那张表格的时候,在本期免抵退销售额栏数字加上差额的数字录入进去,这样就不会有差别。 2、如果是录入错误,那就需要你再核对录入明细,重新录入
2022-02-21 15:38:53
你好同学,
1、基本上一分钱的误差可以忽略,国税是可以允许的,如果一定要追求完美,那就需要在做录增值税的那张表格的时候,在本期免抵退销售额栏数字加上差额的数字录入进去,这样就不会有差别。 2、如果是录入错误,那就需要你再核对录入明细,重新录入!
2022-02-21 16:01:02
您好,电子税务局中有一个出口退税板块,可在搜索栏搜索出口退税管理模块。
2022-05-23 09:48:19
同学,生产型退税适合生产型制造企业出口货物,外贸企业退税适合于外贸公司出口货物。他们的异同在于企业性质不一样,退税的方式也不一样,生产型企业实行的是免抵退,外贸企业实行的免退。
2021-12-08 14:18:10
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