租供应商的制水设备制纯水用于生产,合同约定是每月8000,但同时约定若制出来的水的水质不合格率达到10%,就租金减半。8月,因为水质不合格的问题,扣款50%租金为4000,这个租金是当成水费分配各产线的,每月先计提,次发票开过来冲减发票挂应付。那么,现在这个发票是开8000 扣款?还是直接开4000即开?那我计提做成本分摊人时候是按8000分配,到时发票来了再冲减?还是直接按4000做计提,分配成本即可?
秋的华丽
于2016-10-25 09:30 发布 539次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-25 09:40
哦,老师,再问一下,哪一些类的东西,开票必须先按原数据开有调整做折旧,哪一些是可以直接按最后的结果来开票即可?比如,我们销售出货之类,销售多少都是按原来销售明细来开,有扣款之类就按折旧处理。。。合同类有哪一些情况呢? 比如像这种约定每月多少,实际也有扣款之类的。。。 谢谢!
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您好!对方开发票给你吧。应该按4000开才合理。
是这样的,您先跟对方确认下,如果已经确认只收4000,您就直接按4000分配就可以了。
或者您先按4000分配,等发票来了再调整也行。
2016-10-25 09:33:04

你好,是属于成本,表格的话设置个明细表就可以
2019-07-30 19:24:37

是的,需要供应商重新开票。
2022-03-31 14:19:32

同学你好,因为你公司并未开具发票,而是以其他公司的名义开具的发票,而且合同也是盖的其他公司的章,以前那几份合同现在已经无法转移到你们新公司名下了哦
2020-04-19 23:21:08

您好
当月需要暂估入账 结转成本 您这样写分录正确的
2019-08-19 16:54:14
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宋生老师 解答
2016-10-25 09:33
宋生老师 解答
2016-10-25 09:43