送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-06 09:07

借应收贷主营业务收入 (给你们定主营是啥,服务吗)应交增值税, 这个对应结转成本,借主营业务成本,贷原材料 劳务成本,运费算材料或者是服务下面去

maize老师 解答

2021-03-06 09:16

你支出运费做销售费用运费,贷应付账款,这个自己收取运费,你们这是混合销售,不需要单独做收入,你做这主营业务收入金额包括运费了

巴黎盛开的雨季 追问

2021-03-06 09:32

运费和服务费都是我们收取的,是公司的收入,能否把完整个的分录写下,

maize老师 解答

2021-03-06 09:37

这个还需要看税局给你们核定这个主营是啥,就是服务费? 是这个你这个运费是加这个服务费下面算,运费是不单独做收入,借应收贷主营业务收入 (给你们定主营是啥,服务吗这个是包括材料 运费,服务费收入)应交增值税, 这个对应结转成本,借主营业务成本,贷原材料 劳务成本-人员工资服务费 ,劳务成本-运费,

巴黎盛开的雨季 追问

2021-03-06 10:10

火工材料是我们向别的公司买的,没有利润,我们没有销售的范围,人员费是我们公司员工去爆破,按月支付工资给他们,假设我要收客户火工材料1000,火工材料运费100,服务费300,人员费200,合计1600,不计税的话那我的分录是不是,借应收账款1600,贷主营业务收入1600.结转成本是借主营业务成本1000,贷原材料1000,这样对吗,这个劳务成本怎么去算呀

maize老师 解答

2021-03-06 10:26

借应收账款1600,贷主营业务收入1600.结转成本是借主营业务成本1000,贷原材料1000, 借劳务成本 -人工 200 贷应付职工薪酬 工资,就是根据你这个对应消耗成本,服务 这个对应人工这个人员工资去结转,运费借劳务成本运费100 贷应付账款,找外部人员运输话 

巴黎盛开的雨季 追问

2021-03-06 11:05

老师不好意思,这个人员费的成本也不能实际算出多少呀,这200是我们的收入,我们是按月付工资的,我要按建筑业的科目去做账吗,

maize老师 解答

2021-03-06 11:14

不用建筑业做账,你对应人员工资是多少这个劳务成本就挂多少,提供服务对应人员工资挂劳务成本

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...