送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-05 18:07

你好    收入你可以反结账吗 ? 如果能反结账 就去反结账补做 。然后做缴纳分录  

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你好 收到普通发票,借;库存商品等科目,贷;应付账款等科目 红冲,借;应付账款等科目,贷;库存商品等科目 对方又开了一张正确的普票,,借;库存商品等科目,贷;应付账款等科
2019-06-06 20:42:39
你好    收入你可以反结账吗 ? 如果能反结账 就去反结账补做 。然后做缴纳分录  
2021-03-05 18:07:02
退回时做你采购时相同的分录 金额用负数 收到正确发票时再按发票上金额做正确的采购分录
2019-06-06 20:12:37
那收到的成本、费用增值税普通发票,就不用分离了吧?用价税合计金额可以直接入账吧?
2016-09-01 11:18:28
您好 借:应收帐款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-07-09 13:34:39
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