厂里买厨房设备,给老板打款36000,老板没有用完,还给单位,应该怎么做分录呢
小邓
于2021-03-05 12:36 发布 407次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2021-03-05 12:38
您好!
借:其他应收款36000
贷:银行存款36000
借:固定资产
库存现金
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应收款
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您好!
借:其他应收款36000
贷:银行存款36000
借:固定资产
库存现金
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应收款
2021-03-05 12:38:25

你好,同学。你这样做不对,你的贷方是你当时入账分录的借方
2021-03-05 11:13:15

你好,学员
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款
2022-03-24 22:37:01

你好还可以用其他应付款的啊
2020-04-10 15:52:04

代付款
借:其他应收款——XX老板
贷:银行存款
2017-06-22 08:44:36
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