假如我10月的销项票开了不少,然后进账票没得两张,然后在十一十二月收到大量的成本票,是不是可以把下两个月的成本票放到10月做10月的成本呢

嘻嘻
于2021-03-05 10:19 发布 703次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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小规模还是一般纳税人
2019-06-19 22:04:01
您好,开票可以,但是要取得购货发票才行
2024-06-12 17:06:32
您好。很高兴为您解答,不影响的,有收入就要结转成本的,成本和收入相匹配,让对方尽快开票就行。
2024-01-30 10:50:43
您好
可以先在10月份暂估成本入账 后面收到发票冲销暂估
2021-03-05 10:20:03
你好!成本是对应的所得税不是增值税需要其他费用发票
2016-11-01 09:42:40
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