甲公司2020年度12月份给乙公司开具了一张增值税普通发票价税合计10万元,于2021年度3月份发现该发票多开了3万元,请问在2021年度3月份能否将多开的3万元的金额开具增值税普通红字发票给予冲红?
天道酬勤
于2021-03-04 17:00 发布 652次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-04 17:09
这个可以,实务中是可以,但是我看航天售后那边说是建议不开红字-3万建议全部开红字-10万重新开蓝字7万这样处理,
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这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01

第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51

你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45

不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24

直接去发票开具界面上面有红字或者是负数按钮,你点下就可以
2019-09-17 14:51:54
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