请问老师:公司注册资金未实际收到,做了如下分录: 借:其它应收款—XXX股东 1000000 贷:实收资本 1000000 支付工资时(因亏损)做账: 借:应付工资 贷: 其它应收款—XXX股东 像这样做账有将近一年时间了,行吗?

Yy
于2016-10-23 20:11 发布 621次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-23 20:21
老师:我此前做的账对吗?
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你好,现在是认缴制,只要在和公司章程规定时间内交齐,实收资本就可以。
2016-10-23 20:17:15
没规定,注册没变就不用
2019-05-10 11:26:45
你好,学员,是的,买下后。是认缴1000万了
2022-03-30 11:35:37
同学您好,不需要的
2021-07-25 17:05:09
你好,公司注册资金三个亿现在实收资本已经够了三个亿,股东在注资
借:银行存款
贷:资本公积
2021-04-09 09:08:22
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