请问老师个税退回的手续费怎么做账 问
你好,这个借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,我去年第四季度申报的增值税报表申报了出口 问
你好,你这个本身免税。是没有滞纳金的。 答
老师,我这边收到的进项发票已经抵扣了,现在对方需 问
你好,等对方开了红字发票之后,你再去冲减 答
零售环节的黄金首饰税费会涉及到哪些,可以简易或 问
您好,这种不能按简易,如果回收旧的,才能按差额 答
老师,税前工资2.6万,专项扣除1000.5 社保公积金个 问
同学,你好 这个工资高,建议一次性奖金单独申报 答

其他公司挂靠我司的项目,转款进来代为支付相关款项,内账科目是记借:银行存款 贷:其他应付款—XX公司—XX项目吗
答: 您好!是的,转款进来代为支付相关款项,内账科目是记借:银行存款 贷:其他应付款—XX公司—XX项目。
建设单位发放工程款20万,替甲分包扣回代垫垃圾费。甲分包工程款10万,前期甲分包替乙分包代垫垃圾费1000元。乙分包工程款10万。(内账)分录如下借 工程成本~乙 100000 贷 应付账款~乙 100000 发放时借 应付账款~乙 100000 贷 银行存款 99000 其他应付款~甲 1000甲分包收回代垫垃圾费1000元分录如下 借 其他应付款~甲 1000 贷 银行存款 1000以上是属于建设单位做的分录,老师看你看下分录是否正确
答: 你这里处理没有问题啊,处理都是正确的呀。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司2019年7-12月的工资是银行发的,但是代账公司会计做成结其他应付款了,银行账都没做,那现在可以调整吗,做成接借:其他应付款 贷:银行存款
答: 现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
老师你好,给公司经理银行转账50000元,里面是他当月工资和之前她先垫付的报销费用2000元 分录,借: 其他应付款50000 贷:银行存款50000 对吗?分不清是记应收还是应付
从基本银行账户怎样提取公司前期筹备金,提现时在备注栏里怎样说明?是写筹备金还款吗?分路是借 其他应付款 贷银行存款。谢谢


我们。 追问
2021-03-03 15:44
韦老师 解答
2021-03-03 15:48