老师好!我公司是小规模纳税企业,2020年11月开票,2021年1月做红冲,2021年1月份是亏损,我这样做分录对么?借:以前年度损益调整 1880元 应交税费 未交增值税 20元; 贷:应收款款 2000元 借:应交税费-所得税1880*25% 贷:以前年度损益调整 1880*25% 差额转到未分配利润。请老师指教?
学堂用户_ph754507
于2021-03-02 18:04 发布 569次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2021-03-02 18:05
你好,2020年11月开票时的分录是什么,小规模纳税企业不必用未交增值税明细科目
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你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43

你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17

800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09

你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51

用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
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