请问一下,农业种植专业合作社,业务主要是种植雪莲 问
你好,收购再出售,通常是不免税的 答
关于合同台账的管理,各位老师有没有什么方法,可以 问
合同台账管理核心:按类型建册 %2B 全字段追踪 %2B 动态更新 %2B 财务联动 字段:含合同基础信息、含税 / 不含税金额、付款 / 开票节点、履约状态; 工具:小微企业用 Excel(设逾期预警),中大型用 ERP / 线上表单; 流程:新合同 3 日内录入,付款 / 开票 / 履约后即时更新,每月财务与业务对账; 管控:重点盯资金节点、税费合规,纸质 %2B 电子双归档。 答
请问老师,车间用的叉车属于固定资产里的哪一类? 问
你好,属于运输工具一类 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,至于房租,未银行转 问
房租真实发生了,不需要调整。没有发票在汇算的时候纳税调增就行 答
老师,小规模没开发票的收入怎么填报 问
若季度没超过30万 ,填写在免税销售额栏 答

老师,我们开发企业2020年10月我先预支工地一部分人的工资款54000元,具体分录是借其他应收款-×××20000;其他应收款×××15000等以此类推,一共54000元,12月底,我分录写的是借:开发成本-开发间接费(工资)177000元贷:应付职工薪酬_工资177000元,一月份发了工资122880元,我具体的分录是借应付职工薪酬-×××;以此类推一共122880元,就有一个人工资没结,是上了一天,120元,我现在发现我的上面的分录是不是有错误呀?我前前后后该怎么写具体的分录?
答: 预支 借:其他应收款 贷:银行存款 工资 借管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
老师好,公司工程部的施工员提前预付了一个月工资给他。我做账时这样做的分录:借 :其他应收款 贷 :银行存款 。 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资。 贷 :其他应付款 。 借 : 应付职工薪酬 贷 :开发成本- 开发间接费-工资。请问下老师这样做对不对?
答: 您好 借款的时候分录 借 :其他应收款 贷 :银行存款 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资 贷 :应付职工薪酬 发放工资 借 :应付职工薪酬 贷 :其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司员工之前挂了其他应收款,现在发工资直接冲其他应收款就可以,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
答: 发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资









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