请问老师,内账从半路接进来想用软件做,编期初数怎么办呀?现金/银行/实收资本都是固定的数,其他也没什么,只有出纳一个流水账,怎么编平呢?
加菲猫
于2016-10-22 13:46 发布 1113次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,现金/银行/实收资本都是固定数字,这可以先用其他应收款或者其他应付款编平,再慢慢核对银行、现金、固定资产、存货等科目。
2016-10-22 13:48:51

建议按年初余额录入期初,资本按账载金额填写。
2019-05-09 14:41:15

因为你们设置了辅助核算
2018-11-29 14:39:53

你好!
实收资本,列入“筹资活动现金流量-吸收投资所收到的现金”
2021-09-03 11:49:16

同学。你这是不能试算平衡,自然不能启用账套了
2019-05-29 11:47:48
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