我申报了所得税,25万,但是暂时不缴纳,然后等到年底申报的时候,10月份不是红冲了么,所得税不是可以抵消掉,这样可以么?能详细解释一下么?
迷路的胡萝卜
于2016-10-22 09:30 发布 757次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,不可以的,如果申报了需要缴纳税款,必须缴纳的
2016-10-22 09:31:22

同学你好,红冲发票的增值税不需要缴纳。企业所得税正常的申报。年报汇算清缴的时候再把这笔红冲的收入、成本减掉。
2021-01-15 12:00:21

你好,12月份的发票在1月冲红了,冲红的发票增值税已申报的还要缴税
2021-01-15 11:59:48

你好 可以红冲的 确实没有发生 取消业务才是这样 。如果有业务发生 就不能红冲的 还得记得调整处理的
2020-07-14 17:13:59

您好,红冲发票是23年开的么,我们红冲发票记入开票月的收入负数了,利润表已经体现,汇缴按实际的利润表申报就可以了
2024-05-22 08:13:18
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