老师,你好。之前将购进原来的进项税额,直接入借方:进项税额,后来转了科目待抵扣进项税额,与增值税申报表的进项税额对不上。怎样来调整呢?
簿荷梨子
于2021-02-28 17:15 发布 599次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

您好,麻烦您截图看下,
2019-08-01 12:03:10

知道了,谢谢老师
2018-12-29 15:05:30

没有认证还,刚说错了,需要填待认证的吗
2019-02-18 08:35:11

你好,你待抵扣的那个数据你删除了就可以的,不应该出现的直接选择不抵扣,勾选价税合计做账了,不需要申报
2022-04-02 17:41:06
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