老师,我们客户给我们打的预付款本来200万,但是陆续发货就剩下20万,但是最后一次发货我们发了30万,我本来应该做 借:预收账款30万 贷:主营业务收入30万 但是客户那里还差10万?
夏楠
于2021-02-28 14:52 发布 671次浏览
- 送心意
陈橙老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-28 14:54
您好,客户那里的10万做成应收账款
借:应收账款10
预收账款20
贷:主营业务收入30
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你好; 验收的时候注意下开票 与你们税点 和你们合同的 名称大类需要一致的 ; 其他的就是 做 应收账款 做收入处理 。收到一次性款 做一次借银行存款贷应收账款即可
2022-04-28 14:32:31

今年做为未开票收入处理
2022-04-28 10:16:21

你好,是什么原因做收入分录没有体现应交增值税呢
退还的时候,做确认收入的相反分录就是了
2021-12-07 11:37:21

你好 ; 是的。 借银行存款贷预收账款 应交税费应交增值税; 发货后 :借 预收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品
2021-09-14 11:21:16

你好,通过以前年度损益调整调整。
2022-11-22 15:01:38
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夏楠 追问
2021-02-28 14:56
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2021-03-01 09:11