老师好!请问公司收到商票找贴现公司贴现,将10万商票对么转贴现公司,贴现公司扣贴现费后对公转入9万,中间一万的贴现费无发票该怎么做账才能把对公账做平,谢谢

芬芬
于2021-02-26 16:22 发布 1209次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-02-26 16:23
你好 借银行存款 9 财务费用-贴现手续费 1 贷应收票据10万 。 这个1万没有发票的 汇算记得调整
相关问题讨论
你好 借银行存款 9 财务费用-贴现手续费 1 贷应收票据10万 。 这个1万没有发票的 汇算记得调整
2021-02-26 16:23:53
借:应收票据 100000
贷:应收账款100000
2024-12-30 19:01:36
你好
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据
2022-04-18 14:33:33
这两种情况应该分开处理。一方面,客户承担的贴现利息费用应该记载到贷方,另一方面,公司承担的贴现利息费用应该记载到借方,并在相应科目上作累计发生额记录。
2023-03-09 19:42:34
你好; 你收到做 借应收票据 贷 应收账款-某客户 ; 借 银行存款 ;财务费用- 贴现手续费 贷应收票据 ; 如果是客户承担; 你做 借 其他应收款-贴现手续费贷银行存款
2022-04-11 11:21:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



芬芬 追问
2021-02-26 16:26
meizi老师 解答
2021-02-26 16:26
芬芬 追问
2021-02-26 16:28
芬芬 追问
2021-02-26 16:30
meizi老师 解答
2021-02-26 17:14
芬芬 追问
2021-02-26 17:31
meizi老师 解答
2021-02-26 17:33