- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-02-26 11:09
你好,因为是内账,就没有统一规定,通常是计入税金及附加科目核算
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你好,因为是内账,就没有统一规定,通常是计入税金及附加科目核算
2021-02-26 11:09:08
您好,贷方用其他应付款。
2023-11-14 13:20:09
管理费用在总科目试算平衡中一般是期初余额是零,期末也是零,本期发生额借方和贷方有数是一样的,写上就行
2021-10-22 09:29:57
你好1他的理解是按照管理不善导致
2024-07-18 16:57:44
同学,你们管理费用 是怎么付出的,有发票的吗
2022-02-16 17:00:19
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薄荷凉angel 追问
2021-02-26 11:10
邹老师 解答
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2021-02-26 11:16