送心意

韦老师

职称中级会计师

2021-02-23 15:06

您好!请问是办公室员工的工资吗?

韦老师 解答

2021-02-23 15:11

计入管理费用-工资科目

韦老师 解答

2021-02-23 15:25

工地的计入工程施工-合同成本-人工费

西红柿 追问

2021-02-23 15:07

嗯嗯,是的

西红柿 追问

2021-02-23 15:19

那里面还有工程里面职工的呢

西红柿 追问

2021-02-23 15:19

也记入管理费用?

上传图片  
相关问题讨论
一级科目是什么,因为工程施工里面下设了间接费用二级科目的 
2021-08-03 09:32:19
您好 有的费用可以计入工程施工 间接费用科目
2021-08-15 22:00:50
如果分项目核算,那么做成工程施工-1项目 -其他间接费用 -福利费-伙食费? 这样吗?还是1项目应该设在其他位置
2020-08-20 17:47:06
好的,谢谢老师!
2020-07-03 06:34:57
我们公司是每月按时缴纳社保但是工资实际发放到去年7.8月 我计提社保应该是 借管理费用-社保费 单位部分 贷 应付职工薪酬 保险费 单位 实际缴纳社保 借 应付职工薪酬 单位部分 其他应收款 保险个人部分 贷银行存款 ?
2024-03-18 09:55:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...