老师 我金税盘年费8月份已经入账 当时有待抵扣进项 所以没有抵扣 可是已经做账,借,管理费用,代 ,现金, 本月可以抵扣吗,如果可以,没有附件可以吗

蜜
于2016-10-20 11:36 发布 942次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,本月可以抵扣,如果抵扣没有附件是不可以的。但是您8月入账时不是有附件吗,这个月做凭证时可以在摘要里注明附件在8月份的凭证号。
2016-10-20 11:42:22
你把它放到借方负数试一下。
2021-07-14 18:30:54
你好,今年要做抵税分录,账务处理是
借:应交税费—应交增值税,贷:管理费用
2020-12-28 19:24:25
你好,计入管理费用的办公费
2018-01-03 10:08:33
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-04 08:30:29
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