还有我想问下,一般纳税人公司,去年收到的信息服务费,今年才开票出去,是普票,怎么做分录? 去年12月留抵的税额加上这个月认证的一些进项票税额来抵扣信息服务费和销售出去的商品(珠宝首饰,厨房用具等等),不够抵扣了,需要另外缴纳增值税,又该怎么做分录?
xijunkokhjhk
于2021-02-22 19:37 发布 554次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-02-22 19:45
您好。
去年的凭证
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费
相关问题讨论

没有进项税额没有办法,这个,
2020-03-06 16:58:31

您好。
去年的凭证
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2021-02-22 19:45:53

您有可能没有认证信息,或者系统延迟,如果还不是您可以拨打12366咨询一下
2019-11-11 14:02:37

您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54

这个税负每个行业 地区 每一年的数据都不一样 你私下找你们专管员问问
2020-03-04 10:51:53
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思顿乔老师 解答
2021-02-22 19:46