支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

员工加班用餐费怎么记账,原始凭证除了收据还需什么东西才能证明确实是员工用餐,不是招待费?
答: 同学你好 计入职工福利费 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 比如用餐的发票
老师,老板每月会拿来业务招待费的餐票,我要记入每月业务招待费,但是不给报销,都是挂在老板名下,那原始凭证填啥?且谁要签字?
答: 你好 填写报销单子 没付款的记其他应付款 单位领导签字 经办人签字
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
业务招待费调增我怎么做账,需要什么原始凭证
答: 业务招待费调增的做账是通过增加“业务招待费”科目的余额来实现的。原始凭证可以是收款凭证,收款凭证上必须有招待费调增的原因,并有收款人签名,受款方的营业执照的复印件,收款人的银行卡号或支票号码。 例如:公司ABC给客户支付了10000元的业务招待费,因此需要调增业务招待费,需要准备收款凭证,收款凭证上记载招待费调增的原因,同时有收款人签名,受款方的营业执照的复印件,收款人的银行卡号或支票号码。

