- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好同学,分录如下:
借:其他应收款
借:应付职工薪酬 (红字)
2019-11-05 14:56:58

您好!借的时候借:其他应收款 代现金
扣的时候借应付职工薪酬 代现金 其他应收款。
2016-12-19 15:53:32

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-小明
2016-10-19 19:42:29

你好,请假扣款不用做分录,计提时直接减掉1000
2019-09-22 20:29:47

您好,收到时,借;银行存款,1万元,贷;管理费用-工资等科目,1万元,或者其他收益,1万元。支付时,借:管理费用-工资等科目,或者其他收益,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。
2017-09-08 16:23:32
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