公司是做医疗器械的,现有一批医疗器械,没有直接出 问
你好这个收入是先到我们的公司账户吗? 答
老师,请问稳岗返还怎么做账务处理? 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益、营业外收入 答
怎么查询东莞的公司是否受益人信息备案成功 问
再一次登陆 一网通办系统http://reg.dg.cn/dgqcdzhdj/ 再做一次他提示受益人已备案 是否需要修改 答
你好,我们公司是2024年成立的餐饮管理咨询有限公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好 其他应收款金额200多万 到注销的时候 问
这个其他应收款是你职工的是老板的吗? 答

1、2020年购入预付的房费套票共10张,附发票5000元,借:预付账款 贷:银行存款2、使用时,附居住明细 ,借:管理费用 贷:预付账款3、2021年还有二张未使用,对方退还1000元,附发票4000元,我公司退还2020年5000元发票, 凭4000元发票入账,做反分录,借:银行存款5000 贷:预付账款 5000 借:预付账款4000 贷:银行存款4000 借:库存现金 贷:预付账款以上操作和分录,可以吗
答: 您好,您的分录是正确的。
去年有付一个预付款:借:预付账款 贷:银行存款 。后来收到票时错记成:管理费用 ,贷:库存现金 这样子变成了,有一个预付一直挂着。(已跨年)现在要冲的分录要怎么写:?
答: 你好,你可以做这个冲销分录 借;库存现金 贷;预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司和股东签订租赁协议,合同中写的是一年租金30000,没有写明是月付,还是年付。现在有几个问题:1,像这样的合同我可以按照年付算吗?2,假设我按年付,我如果支付全年的费用给股东: 借:预付账款-租赁费 贷:银行存款/库存现金,这个分录对吗?然后我每个月摊分2500, 借:管理费用-租赁费2500 贷:预付账款-租赁费2500这个分录对吗?3,如果我一直没有支付给股东的话,我分录怎么做?不要告诉我是借:管理费用-租赁费30000,贷:应付账款-股东30000,因为这个等于是第一个月就一次性计提了3万的费用了?
答: 可以按照年付。 分录处理正确。 如果未支付每月先计提 借管理费用2500 贷预付账款或其他应付款(用那个科目与你会计处理衔接就好)










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