送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-18 19:45

借销售费用招待费
贷银行存款
应交税费

A海阔天空 追问

2021-02-18 19:47

谢谢老师,那么个人消费开公司名字发票如何处理

A海阔天空 追问

2021-02-18 19:49

账务处理和汇算清缴如何处理

郭老师 解答

2021-02-18 19:52

你们单位给他报销的吗

A海阔天空 追问

2021-02-18 20:15

是老板的,每月好多

A海阔天空 追问

2021-02-18 20:16

无法拒绝

郭老师 解答

2021-02-18 20:17

福利费借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款需要交个税的这个。

A海阔天空 追问

2021-02-18 20:19

具体讲一下,如何操作老师!谢谢,个税怎么交,汇算清缴时又如何处理,调整吗?谢谢

郭老师 解答

2021-02-18 20:21

你好
他有工资吗
没有的按分红缴纳
汇算清缴按工资的14%抵扣所得税
在职工薪酬明细表
长在金额填写计提的
税收金额填写允许抵扣的
不超过比例的按计提的填写

A海阔天空 追问

2021-02-18 20:59

有工资的老师

郭老师 解答

2021-02-18 21:01

合并到工资一块儿申报就可以。

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相关问题讨论
借销售费用招待费 贷银行存款 应交税费
2021-02-18 19:45:45
这个要视同销售缴纳增值税,借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税
2019-09-19 10:31:45
您好如果计入业务招待费不能抵扣。
2021-03-08 15:52:20
个人建议可以通过销售费用核算
2015-11-04 11:47:29
计入XX费用—业务招待费
2019-09-29 17:12:10
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