送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-18 20:22

老师  这笔代收我是以借款形式进账么?

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2016-10-18 21:02

我们是以垫付某款项做账么,借:其他应收款-XX  贷:现金   收回做:借:银行存款    贷:其他应收么?垫付什么合适,这笔款项 只是过账

晓海老师 解答

2016-10-18 16:44

你好!在其他应付款科目下核算

晓海老师 解答

2016-10-18 20:52

你好!按垫付款处理

晓海老师 解答

2016-10-18 21:10

是的

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相关问题讨论
你好!在其他应付款科目下核算
2016-10-18 16:44:01
你好,挂在其他应付款科目下
2016-10-19 20:14:21
你好 借;长期待摊费用,贷;银行存款 然后按月摊销 借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-11-14 09:09:09
你好!借预付账款 85 贷银行存款85 完工后,借长期待摊费用-装修费 100 贷预付账款 银行存款15
2023-08-21 16:36:16
你好 前期是好久的 2020年的吗 之前分录找你们做的 按年支付的吗
2020-06-04 10:18:57
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