老师,请问税务局查15年账,查出有大概240万无发票费用和成本,这部分是要从原来的成本和费用中减除来得的利润中补交所得税么?还有没有办法补救?
科
于2016-10-18 15:47 发布 841次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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这部分就是要调增来补税,没有办法补救的。你前五年的利润是亏损的还是盈利的?如果是亏损可以补掉再补税。
2016-10-18 15:50:04

你好,个人建议按税务局的要求处理。
2019-07-08 20:51:58

在自然人税收管理申报系统里申报。
2019-07-03 08:30:06

你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018-12-12 16:07:15

您好!你们原来的20万做成成本了吧,这样的话要乘以25% 补交企业所得税,滞纳金是每日万分之五
2022-02-11 22:42:10
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