老师: 请问 假设:购买一批原材料分录为: 借:原材料1000 应交税费-应交增值税(进项税额)170 贷:银行存款1170 这个分录后面附上发票,那抵扣联要放在哪呢?
百川
于2016-10-16 21:07 发布 819次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-16 21:19
也就是说不是放在传票中,而是另装订成册?
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您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41

借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18

你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40

你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
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吴月柳 解答
2016-10-16 21:13
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