- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-15 12:16
没有明白,总的还是要对冲结平才行呀,你告诉我的是开票应收,收款预收,但这是一个业务呀,现在变成了2个单位了呀,
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可以先挂预收账款科目核算。
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2018-05-30 15:10:23

借银存贷预收账款
2019-04-27 13:31:44

同学你好,开发票时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。收款时,借:银行存款,贷:应收账款。
2022-01-16 14:35:45

你好,需要做到一致的,否则开票确认应收,收款确认预收的
2016-10-15 12:13:07

你好,如果是这样,这个款项只能在往来款挂账的,
2020-07-07 11:27:31
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