您好,老师,我想问一下,我是一家合作社,收到了政府的发展扶持资金,做到专项应付款里了,后期使用的过程中,有购买原材料的,有购买固定资产的,还有一部分付了一些费用以及零星支出了,后期不知道怎么做专项应付款的冲减?麻烦老师指教一些,谢谢老师!
汇算
于2021-01-29 07:19 发布 916次浏览
- 送心意
欢喜老师
职称: 高级会计师,税务师,CMA
2021-01-29 07:43
你好。
如果到期没用完是要收回的,所以尽可能在规定期限用完。目前不需要做任何账务处理。
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你好。
如果到期没用完是要收回的,所以尽可能在规定期限用完。目前不需要做任何账务处理。
2021-01-29 07:43:58

你好1. 是专款专用的。 比如 国家补助你购买固定资产 。你只能拿来买固定资产 不能拿来其他用途 2. 可以全额折旧的
2021-02-06 09:04:40

您好同学这样是可以的同学。
2020-05-11 10:26:39

合作社有专门的资产负债表,你现在用的是吗?
2018-05-07 17:12:02

第一个对
第二个借固定资产贷银存
然后借专项应付款贷递延收益或者营业外收入
做了营业外收入专款专用属于不征税收入
2019-12-28 11:53:52
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