送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-28 21:45

您好
请问支付的前跟货物不是应该对应的吗

bloly 追问

2021-01-28 21:48

会有不一样的时候,比如少发货或者少付钱的情况,只是有合同金额,但有时候会有出入

bamboo老师 解答

2021-01-28 21:49

那根据实际发出多少货来开具

bloly 追问

2021-01-28 21:59

那如果对方发给我100元的货,我只给了90元,然后对方把货物发给我了,还在路上,那我这边做账时,在途物资入多少呢

bamboo老师 解答

2021-01-28 22:00

那您的在途物资做90

bloly 追问

2021-01-28 22:04

哦,后来入库后发现盘盈了,然后补给对方10元,我的库存商品就直接记100元吗,借:库存商品100 进项税    贷:银行存款

bamboo老师 解答

2021-01-28 22:04

是的 后期库存商品就直接记100元

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相关问题讨论
您好 请问支付的前跟货物不是应该对应的吗
2021-01-28 21:45:55
按发票做账 8分挂入往来 后面用现金冲平了
2019-03-27 09:36:33
你好!你可以计入营业外收入
2017-09-21 10:30:05
由于乙方提供了6400元的发票,另外实际你们应该开具21400元,现在需要开具24000元的发票,多开发票2600元。按多开金额2600元收6-8%的税款处理,具体双方协商解决,双方同意就行了
2018-08-20 11:28:55
你好,需要把多开的开具负数发票冲销的
2017-07-04 09:13:34
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