我单位要与其他单位合并成一个新单位,但现在手续不全,账还没合。仅是把我单位的银行存款70多万转给了新单位,其他都还没接收。我应该是计其他应付款(有26万余额)还是事业支出,如果计入其他应付款需要计提吗?这个会计分录要怎么处理?
安好
于2021-01-27 08:20 发布 740次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-27 08:24
同学你好
计入其他应付款就行了
不用计提
借其他应付款26
贷银行存款
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你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41

你好
可以 ,
借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23

你好,这样是可以的
2021-09-17 10:23:00

你好
还借款的吗
还款就可以
2021-06-11 18:20:32

你好,是的,也要先通过其他应付款过下账再转银行存款支付
2021-05-24 14:57:50
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