送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-25 15:19

你们是一般纳税人的话用第三联

郭老师 解答

2021-01-25 15:20

第二联不做账
他是和抵扣清单一块的

无情的乌冬面 追问

2021-01-25 15:23

那他为何要放在一起做进帐本了呢

无情的乌冬面 追问

2021-01-25 15:23

是因为刚好这个月才也抵扣了吗

郭老师 解答

2021-01-25 15:28

你们是不是不做抵扣清单

无情的乌冬面 追问

2021-01-25 15:38

后面做了抵扣清单,但前面估计没有分开来放,这样好吗

无情的乌冬面 追问

2021-01-25 15:39

会有影响吗

郭老师 解答

2021-01-25 15:40

你以后查抵扣明细查不到
其他的没影响

无情的乌冬面 追问

2021-01-25 15:42

就是查抵扣明细要去翻帐本,是这个意思吗

郭老师 解答

2021-01-25 15:44

你好
是的
主要是你账上的不一定对

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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