老师我想请教一下一般纳税人申报所属期10月增值税主表中,进项税额本年累计数那里填的进项跟账上明细账中本年累计进项数据不一样(1568281.87)增值税主表这一栏填的数据是1584157.38,我算了一下,本年累计填的进项加上下面14行9月份进项转出的数据刚好对上1584157.38,后面11-12月份本年累计的进项都加上了9月转出的这笔进项,我想问一下老师,不能抵扣得进项9月已经转出了,为什么后面月份又加上了呢?
葡萄
于2021-01-24 22:18 发布 871次浏览



- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-01-25 08:42
增值税主表这一栏填的数据是1584157.38,只要认证抵扣了都算,不抵扣的话在下面转出,明细账显示的是净额,个人认为应该没问题
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增值税主表这一栏填的数据是1584157.38,只要认证抵扣了都算,不抵扣的话在下面转出,明细账显示的是净额,个人认为应该没问题
2021-01-25 08:42:35

你好,是什么原因导致二者数据有差异?
2019-05-25 15:33:17

你按照这个公式计算税负=全年应交增值税/全年销售收入
2021-12-20 19:43:55

同学好,如果当月需要交纳增值税,就需要交纳附加税,当月不需要交纳增值税,就不需要交纳附加税,
2020-04-01 15:40:33

是的
2017-05-16 15:25:34
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