请问老师,我们公司一般纳税人,加工制造业,加工完成后,直接销售给经销商,经销商再销售给消费者。这样的经销商近100户。经销商不需要我们开据销项发票,所以这些货款基本上是打到老板娘个人卡的,而且金额较大,目前造成了大量的留抵税额,老板不让无票申报收入,请问我们财务部这一块怎么筹划?
晓艾
于2021-01-23 21:41 发布 617次浏览
- 送心意
石老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,这种情况涉及漏税,大量留抵税额的存在也会引起税务局的怀疑。建议按真实销售额申报纳税,否则税务局查到不仅要补税,还面临处罚。
2021-01-23 21:54:09

你好,这是税局对你们的要求吗?正常是没有这样要求的,留抵的抵完为止。
2016-12-15 16:33:12

您好,如果有留底税额,转让不动产又选择的是一般计税 是可以抵扣的
2019-11-04 17:13:49

你好现在结转 : 借应交税费-应交增值税 -销项税8 0 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70 贷应交税费-应交增值税-进项税 150
2021-03-16 19:12:07

你好同学公式参考以下处理
2022-04-18 09:58:56
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