送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-23 21:17

你好可以年末结转
也可以月末
是的,是这么做的可以。

桃夭 追问

2021-01-24 10:15

那期末留底的发票怎么在账上做

郭老师 解答

2021-01-24 10:16

转出未交增值税借方余额就是

桃夭 追问

2021-01-24 11:17

好的我自己在仔细想想

郭老师 解答

2021-01-24 11:26

不用客气工作愉快。

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相关问题讨论
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53
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