老师我们是代理商,每年末会核算出客户当年返利,这个如何做会计会录,返利款暂未核销,如何将帐输入帐上
辛勤的日记本
于2021-01-23 16:08 发布 537次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-01-23 16:38
你好!内帐还是外帐?可以通过其他应付款科目合算
相关问题讨论

你好!内帐还是外帐?可以通过其他应付款科目合算
2021-01-23 16:38:36

在收到供货商的45000元返利时,做分录如下:借:银行存款 45000
贷:主营业务成本 45000
在返给客户20000元时,做分录如下:借:销售费用 20000
贷:银行存款 20000
2018-12-20 14:38:35

你好,是直接抵账还是给你们现金了?
2019-08-28 15:33:21

借:销售费用--促销费贷:银行存款
2018-07-27 10:21:34

返利开红字发票
借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款
2019-04-17 13:58:31
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