下列各项中,关于资产负债表“预收款项”项目填列 问
C. 根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列 答
单休10月应出勤是21天,10.17入职,10.24请假一天,工 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师您好,进口的增值税,本期不确认。应该如何写分 问
那么计入应交税费-待认证进项 答
老师,我们是销售装修用射灯、筒灯等装修用灯具的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 请问我们是酒店行业 目前租用学校的房子用 问
那个应该是学校开票的,现在租房都要备案的, 答

您好 去年凭证其他应付款-住房公积金写成了其他应付款-养老保险 怎么更正
答: 你好 你调整下即可 你之前挂的是借方还是贷方 做错了。 这个直接调整分录看。
就是上月预提公积金是对的算工资的时候把住房公积金多108,但是是应扣的事假的,具相当于其他应付款-公积金贷方多了108,但是实际发的金额是对的,这个月怎么冲回啊,公积金交对的,预提对的只是公积金做付款凭证的时候多了108贷方的,
答: 你好,冲减管理费用,借方:其他应付款 108 贷:管理费用 108.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问忘记做5个月的工资记账凭证了,工资也发完了,这个月补凭证这样做对不对,我每个月的工资都是这样去做的 借:业务活动成本_工资 100000 贷;其他应付款_社保 xxxx 贷:其他应付款_公积金 xxx
答: 同学你好,每个月的工资做 借:业务活动成本_工资 100000 贷;应付工资100000









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